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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057418-650-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS-INSUMOS ASEO-B.CENTRAL-22.04.007.002-HFCM 20796-(PTV) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057418-5-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
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R.U.T. |
61.607.302-8 |
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Dirección de Facturación |
VILLAGRA 455 |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
21084,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VILLAGRA 455 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-09-2023 |
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 270 | Bolsa | 501-0030 BOLSA BASURA 50X70 | BOLFLX5070-R: BOLSA DE BASURA PEQUEÑA 50X70 30 L, MATERIAL LINEAL PARA RESISTENCIA Y ELASTICIDAD, INCLUYE DOBLE SELLO INFERIOR, 30 MICRONES DE ESPESOR, COLOR NEGRO, ROLLO X 10 UNIDADES, MARCA SANITEX, PROCEDENCIA CHILE, VALOR X PAQUETE |
$ 411,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.970
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$ 110.970
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Total Neto
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$ 110.970
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.084
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$ 132.054
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.