Orden de Compra. Nº1057418-677-SE24 "CS-INSUMOS ASEO-B.CENTRAL-22.04.007.002-HFCM 27562-(JSI)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-677-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS ASEO-B.CENTRAL-22.04.007.002-HFCM 27562-(JSI)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057418-5-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2463
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen
Comuna Mulchén
Impuesto 368311,2
Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos24Unidad no definida501-0051 ESCOBILLONESCOBILON $ 1.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.008 $ 34.008
47131803
Desinfectantes domésticos400Unidad no definida501-0041 ESPONJA ACERO [UNIDAD] ESPONJA ACERO $ 1.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.600 $ 405.600
47131803
Desinfectantes domésticos36Unidad501-0406 CERA INCOLORA [UNIDAD]CERA INCOLORA $ 1.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.804 $ 60.804
47131803
Desinfectantes domésticos12Unidad501-0028 RAID CASA Y JARDINRAID CASA Y JARDIN $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.060 $ 18.060
42132205
Guantes quirúrgicos240Unidad501-0289 GUANTES DOMESTICOS TALLA MGUANTES DOMESTICOS TALLA M $ 873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.520 $ 209.520
47121701
Bolsas de basura240Unidad(501-0405)BOLSA HERMETICA 27X28 ZIPLOC PAQUETEBOLSA HERMETICA 27X28 ZIPLOC PAQUETE $ 1.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.760 $ 371.760
47131803
Desinfectantes domésticos180Unidad501-0421 DESINFECTANTE LYSOFORM SPRAY [FRASCO] DESINFECTANTE LYSOFORM SPRAY $ 1.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.440 $ 280.440
53131608
Jabones120Unidad501-0102 JABON TOCADORJABON TOCADOR $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200 $ 187.200
47131803
Desinfectantes domésticos120Unidad501-0408 CIF DESENGRASANTE DESENGRASANTE CREMA $ 1.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.600 $ 204.600
47131803
Desinfectantes domésticos150Unidad501-0180 CLORO CONCENTRADOCLORO CONCENTRADO $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.200 $ 142.200
47131803
Desinfectantes domésticos24Unidad501-0007 LUSTRA MUEBLELUSTRA MUEBLE $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.288 $ 24.288
Total Neto $ 1.938.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 368.311
TOTAL OC $ 2.306.791


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.