Orden de Compra. Nº1057418-732-SE21 "CS - INSUMOS DE ASEO- PSPI - 22.12.999.015 - HFCM14765/"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-732-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2021
Nombre de la Orden de Compra CS - INSUMOS DE ASEO- PSPI - 22.12.999.015 - HFCM14765/
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057418-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1393
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación VILLAGRA 455
Comuna Mulchén
Impuesto 7980
Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general2BotellaLAVALOZAS 750MLLAVALOZAS 750ML $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131603
Esponjas8CajetillaESPONJA BONOBRILESPONJA BONOBRIL $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
47131603
Esponjas4UnidadVIRUTILLA DE OLLASVIRUTILLA DE OLLAS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
14111705
Servilletas de papel20UnidadSERVILLETA DE PAPELSERVILLETA DE PAPEL $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400UnidadVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
14111703
Toallas de papel7PackTOALLAS DE PAPEL PAQX3TOALLAS DE PAPEL PAQX3 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 42.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.980
TOTAL OC $ 49.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.