Orden de Compra. Nº1057418-752-SE21 "CS - INSUMOS DE ASEO - BODEGA CENTRAL - 22.04.007.002 - HFCM 14808(SOG)"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-752-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2021
Nombre de la Orden de Compra CS - INSUMOS DE ASEO - BODEGA CENTRAL - 22.04.007.002 - HFCM 14808(SOG)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057418-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1453
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen
Comuna Mulchén
Impuesto 77140
Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo50UnidadBOLSA PREPICADA 20 X 30X100 BOLSA PREPICADA 20 X 30X100 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo10kilogramoBOLSAS POLIETILENO 8X15BOLSAS POLIETILENO 8X15 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo10kilogramoBOLSAS POLIETILENO 15X20BOLSAS POLIETILENO 15X20 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1400UnidadBANDEJA DE PLUMAVITBANDEJA DE PLUMAVIT $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
50202301
Agua40UnidadAGUA DESTILADAAGUA DESTILADA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 406.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.140
TOTAL OC $ 483.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.