Orden de Compra. Nº1057418-773-SE23 "CS-INSUMOS ASEO-B.CENTRAL-22.04.007.002-HFCM 21304-(PTV)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-773-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2023
Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS ASEO-B.CENTRAL-22.04.007.002-HFCM 21304-(PTV)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057418-39-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen
Comuna Mulchén
Impuesto 1415690
Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua200Unidad501-0400 Agua destilada 5 L501-0400 Agua destilada 5 L $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo8kilogramo501-0403 BOLSA POLIET. 20 X 30 [KILOGRAMO] 501-0403 BOLSA POLIET. 20 X 30 [KILOGRAMO] $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo200kilogramo501-0154 BOLSA POLIET. 8 X 15 [KILOGRAMO] 501-0154 BOLSA POLIET. 8 X 15 [KILOGRAMO] $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo66kilogramo501-0083 BOLSA POLIET.15 X 20 [KILOGRAMO] 501-0083 BOLSA POLIET.15 X 20 [KILOGRAMO] $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
24111503
Bolsas de plástico100kilogramo501-0111 BOLSA POLIET.30 X 40 [KILOGRAMO] 501-0111 BOLSA POLIET.30 X 40 [KILOGRAMO] $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
24111503
Bolsas de plástico165kilogramo501-0402 BOLSA POLIET.50 X 70 [KILOGRAMO] 501-0402 BOLSA POLIET.50 X 70 [KILOGRAMO] $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos15000Unidad508-0778 VASO DESECHABLES 300 CC [UNIDAD] 508-0778 VASO DESECHABLES 300 CC [UNIDAD] $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
52152102
Vasos para beber domésticos15000Unidad508-0785 VASO TERMICO [UNIDAD] 508-0785 VASO TERMICO [UNIDAD] $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar8000Unidad509-0082 BANDEJAS P/COMIDA C/TAPA PLUMAVIT [UNIDAD] 509-0082 BANDEJAS P/COMIDA C/TAPA PLUMAVIT [UNIDAD] $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000
47131811
Productos de lavandería5Unidad501-0412 DETERGENTE 501-0412 DETERGENTE 200 G $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 7.451.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.415.690
TOTAL OC $ 8.866.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.