Orden de Compra. Nº
1057418-773-SE23
"
CS-INSUMOS ASEO-B.CENTRAL-22.04.007.002-HFCM 21304-(PTV)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057418-773-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
CS-INSUMOS ASEO-B.CENTRAL-22.04.007.002-HFCM 21304-(PTV)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057418-39-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T.
61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T.
61.607.302-8
Dirección de Facturación
Villagra 455, Mulchen
Comuna
Mulchén
Impuesto
1415690
Dirección de Envío de la Factura
Villagra 455, Mulchen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social
CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.199.300-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202301
Agua
200
Unidad
501-0400 Agua destilada 5 L
501-0400 Agua destilada 5 L
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
8
kilogramo
501-0403 BOLSA POLIET. 20 X 30 [KILOGRAMO]
501-0403 BOLSA POLIET. 20 X 30 [KILOGRAMO]
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
200
kilogramo
501-0154 BOLSA POLIET. 8 X 15 [KILOGRAMO]
501-0154 BOLSA POLIET. 8 X 15 [KILOGRAMO]
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200.000
$ 1.200.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
66
kilogramo
501-0083 BOLSA POLIET.15 X 20 [KILOGRAMO]
501-0083 BOLSA POLIET.15 X 20 [KILOGRAMO]
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 396.000
$ 396.000
24111503
Bolsas de plástico
100
kilogramo
501-0111 BOLSA POLIET.30 X 40 [KILOGRAMO]
501-0111 BOLSA POLIET.30 X 40 [KILOGRAMO]
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
24111503
Bolsas de plástico
165
kilogramo
501-0402 BOLSA POLIET.50 X 70 [KILOGRAMO]
501-0402 BOLSA POLIET.50 X 70 [KILOGRAMO]
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990.000
$ 990.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
15000
Unidad
508-0778 VASO DESECHABLES 300 CC [UNIDAD]
508-0778 VASO DESECHABLES 300 CC [UNIDAD]
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
52152102
Vasos para beber domésticos
15000
Unidad
508-0785 VASO TERMICO [UNIDAD]
508-0785 VASO TERMICO [UNIDAD]
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350.000
$ 1.350.000
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar
8000
Unidad
509-0082 BANDEJAS P/COMIDA C/TAPA PLUMAVIT [UNIDAD]
509-0082 BANDEJAS P/COMIDA C/TAPA PLUMAVIT [UNIDAD]
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600.000
$ 1.600.000
47131811
Productos de lavandería
5
Unidad
501-0412 DETERGENTE
501-0412 DETERGENTE 200 G
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
Total Neto
$ 7.451.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.415.690
TOTAL OC
$ 8.866.690
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.