Orden de Compra. Nº1057418-812-SE21 "CS - INSUMOS LAVANDERIA - INSUMOS LAVANDERIA - B. ECONOMATO - 22.04.007.001 - HFCM 14871- (SOG)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-812-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2021
Nombre de la Orden de Compra CS - INSUMOS LAVANDERIA - INSUMOS LAVANDERIA - B. ECONOMATO - 22.04.007.001 - HFCM 14871- (SOG)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057418-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1571
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen
Comuna Mulchén
Impuesto 162199,2
Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ind. y Com. Homecare Chile Ltda.
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA
R.U.T. 78.897.320-9
Sucursal Ind. y Com. Homecare Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería6BidónEXAK PASTA X 20 KGEXAK PASTA X 20 KG $ 41.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.940 $ 251.940
47131811
Productos de lavandería6BidónEXAK PLUS X 25 KGEXAK PLUS X 25 KG $ 43.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.550 $ 260.550
47131811
Productos de lavandería9BidónEXAK DETERCLOR X 10 KGEXAK DETERCLOR X 10 KG $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
47131811
Productos de lavandería6BidónEXAK SUAVE X 20 KGEXAK SUAVE X 20 KG $ 25.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.190 $ 152.190
Total Neto $ 853.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.199
TOTAL OC $ 1.015.879


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.