Orden de Compra. Nº1057418-823-SE24 "CS-MANTENCION CORRECTIVA-SSGG-22.06.002.004-HFCM 28255-MBH"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-823-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2024
Nombre de la Orden de Compra CS-MANTENCION CORRECTIVA-SSGG-22.06.002.004-HFCM 28255-MBH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057418-10-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1981
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna Mulchén
Impuesto 38638,647
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL BERNASCONI Y RUIZ LIMITADA
R.U.T. 77.284.040-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadRECARGA GAS REFRIGERANTE, CHEQUEO DE FRENOS, TREN DELANTERO Y LUCES. FURGON JFTX21 (PPTO 367)RECARGA GAS REFRIGERANTE, CHEQUEO DE FRENOS, TREN DELANTERO Y LUCES. FURGON JFTX21 (PPTO 367) $ 203.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.361 $ 203.361
Total Neto $ 203.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.639
TOTAL OC $ 242.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.