Orden de Compra. Nº1057418-823-SE25 "CS-INSUMOS ASEO- BODEGA CENTRAL-22.04.007.001-HFCM 37883 (JSI))"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-823-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS ASEO- BODEGA CENTRAL-22.04.007.001-HFCM 37883 (JSI))
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057418-11-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1922
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen
Comuna Mulchén
Impuesto 161424
Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T. 77.398.181-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general2000Unidad no definidaBANDEJA PARA COMIDA CON TAPA PLUMAVITBANDEJA PARA COMIDA CON TAPA PLUMAVIT $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000
47132102
Kits de limpieza de uso general3500Unidad no definidaVASOS DESECHABLES 300 CCVASOS DESECHABLES 300 CC $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
47132102
Kits de limpieza de uso general2200Unidad no definidaVASO TERMICO 240 CCVASO TERMICO 240 CC $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.600 $ 149.600
47132102
Kits de limpieza de uso general80UnidadAGUA DESTILADA BIDONES 5 LTS ( VALOR X LTS $525)AGUA DESTILADA BIDONES 5 LTS ( VALOR X LTS $525) $ 2.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 849.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.424
TOTAL OC $ 1.011.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.