Orden de Compra. Nº1057418-831-SE19 "COMPRA DE INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-831-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2204-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1949
Usuario SIGFE DAR Limitada
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación VILLAGRA 455
Comuna Mulchén
Impuesto 149606
Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo200UnidadBOLSA PLÁSTICAS PREPICADA 20X30X100BOLSA PLÁSTICAS PREPICADA 20X30X100 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
50202301
Agua50BidónAGUA DESTILADA X 5 LTSAGUA DESTILADA X 5 LTS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
12141909
Fósforo P50UnidadCHISPEROCHISPERO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
53131608
Jabones70UnidadJABON LIQUIDO LE SANCY C/ BOMBAJABON LIQUIDO LE SANCY C/ BOMBA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
53131608
Jabones12UnidadLYSOFORM LIQUIDO X 450LYSOFORM LIQUIDO X 450 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
47131502
Paños de limpieza60UnidadPAÑO MULTIUSO SUPPO VIRUTEXPAÑO MULTIUSO SUPPO VIRUTEX $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo50kilogramoBOLSA POLIETILENO 15 X 20BOLSA POLIETILENO 15 X 20 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo36PaqueteBOLSA ZIPLOC C/CIERRE GRANDE 27X28X25BOLSA ZIPLOC C/CIERRE GRANDE 27X28X25 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
Total Neto $ 787.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.606
TOTAL OC $ 937.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.