Orden de Compra. Nº
1057418-831-SE19
"
COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057418-831-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2204-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1949
Usuario SIGFE
DAR Limitada
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.607.302-8
Dirección de Facturación
VILLAGRA 455
Comuna
Mulchén
Impuesto
149606
Dirección de Envío de la Factura
VILLAGRA 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social
CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.199.300-1
Sucursal
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
200
Unidad
BOLSA PLÁSTICAS PREPICADA 20X30X100
BOLSA PLÁSTICAS PREPICADA 20X30X100
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
50202301
Agua
50
Bidón
AGUA DESTILADA X 5 LTS
AGUA DESTILADA X 5 LTS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
12141909
Fósforo P
50
Unidad
CHISPERO
CHISPERO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
53131608
Jabones
70
Unidad
JABON LIQUIDO LE SANCY C/ BOMBA
JABON LIQUIDO LE SANCY C/ BOMBA
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
53131608
Jabones
12
Unidad
LYSOFORM LIQUIDO X 450
LYSOFORM LIQUIDO X 450
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
47131502
Paños de limpieza
60
Unidad
PAÑO MULTIUSO SUPPO VIRUTEX
PAÑO MULTIUSO SUPPO VIRUTEX
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
50
kilogramo
BOLSA POLIETILENO 15 X 20
BOLSA POLIETILENO 15 X 20
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.000
$ 175.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
36
Paquete
BOLSA ZIPLOC C/CIERRE GRANDE 27X28X25
BOLSA ZIPLOC C/CIERRE GRANDE 27X28X25
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.800
$ 100.800
Total Neto
$ 787.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 149.606
TOTAL OC
$ 937.006
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.