|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057419-106-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CA- PULVERIZADORES-REQ 1//ITEM2204014-HSAB59761-CVN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
|
|
R.U.T. |
61.607.304-4 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE SALAMANCA 0 |
|
Comuna |
Santa Bárbara
|
|
Impuesto |
51300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE SALAMANCA 0 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JEAN CLAUDE BORDAGORRY CORTES |
|
Razón Social |
JEAN CLAUDE BORDAGORRY CORTÉS
|
|
R.U.T. |
10.651.358-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
JEAN CLAUDE BORDAGORRY CORTES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
21101802
| Pulverizadores | 100 | Unidad | GATILLO PULVERIZADOR INDUSTRIAL, SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS PARA MAS INFROMACION.
COLOR ROJO O AMARILLO | |
$ 1.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 130.000
|
$ 130.000
|
21101502
| Pulverizadores | 50 | Unidad | ROCIADORES DE UN LITRO, SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS PARA MAS INFROMACION. | |
$ 2.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 140.000
|
$ 140.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 270.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 51.300
|
|
$ 321.300
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.