Orden de Compra. Nº1057419-1279-SE25 "C.S.-Coffe capacitación TALLER OPTIMIZACION ADMINISTRATIVA CON HERRAMIENTA OFFICE -Req 25//22.01.001.003-HSAB56093-ESF"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-1279-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra C.S.-Coffe capacitación TALLER OPTIMIZACION ADMINISTRATIVA CON HERRAMIENTA OFFICE -Req 25//22.01.001.003-HSAB56093-ESF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057419-31-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2054
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación Salamanca
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 37116,3366
Dirección de Envío de la Factura Salamanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alemar
Razón Social Alexis Molina Flores
R.U.T. 13.579.377-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alemar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado30Unidad30 SANDWICH PARA COFFE JORNADA MAÑANA (12 PARA EL DIA 20/11 Y 12 PARA EL DIA 21/11) SEGUN DETALLE ADJUNTO Coffe capacitación Heart $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.700 $ 77.697
50192303
Postres, helados o yogurt congelado15Unidad no definida15 BRAZO DE REINA (PORCION INDIVIDUAL) Y PORCION DE FUTROS SECOS (PORCION INDIVIDUAL) PARA COFFE JORNADA DE LA MAÑANA DEL 20 Y 21/11, SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.197
50192303
Postres, helados o yogurt congelado15Litro15 VASO DE FRUTAS PARA JORNADA TARDE EL 20/11 Y TORTA EN VASO PARA JORNADA TARDE DEL 21/11, SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 4.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.200 $ 70.197
50192303
Postres, helados o yogurt congelado4Unidad no definida04 Nectar 1.5 litros, segun detalle adjunto  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
50192303
Postres, helados o yogurt congelado30Unidad no definida30 CALZONES ROTOS (JORNADA TARDE DEL 20/11)  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.697
Total Neto $ 195.349
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.116
TOTAL OC $ 232.465


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.