Orden de Compra. Nº1057419-139-SE26 "C.S. VERDURAS CASINO MARZO-REQ 3//22.01.001.001-HSAB59452-CVN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-139-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2026
Nombre de la Orden de Compra C.S. VERDURAS CASINO MARZO-REQ 3//22.01.001.001-HSAB59452-CVN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057419-24-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 606
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación CALLE SALAMANCA 0
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 291051,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE SALAMANCA 0
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAN PABLO
Razón Social JUAN CARLOS SALAMANCA BARRA
R.U.T. 10.367.932-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SAN PABLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1UnidadAdquisición insumos convenio de Frutas y Verduras mes de marzo, guías: 4772, 4773, 4778, 4779, 4780, 4788, 4789, 4790, 4823, 4824, 4825, 4829, 4830, 4818, 4819, 4868, 4834, 4859, 4860, 4861, 4871, 4872frutas y verduras de calidad según requerimiento mensual $ 1.531.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.531.850 $ 1.531.850
Total Neto $ 1.531.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 291.052
TOTAL OC $ 1.822.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.