|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057419-139-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
C.S. VERDURAS CASINO MARZO-REQ 3//22.01.001.001-HSAB59452-CVN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057419-24-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
|
|
R.U.T. |
61.607.304-4 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE SALAMANCA 0 |
|
Comuna |
Santa Bárbara
|
|
Impuesto |
291051,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE SALAMANCA 0 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SAN PABLO |
|
Razón Social |
JUAN CARLOS SALAMANCA BARRA
|
|
R.U.T. |
10.367.932-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SAN PABLO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad | Adquisición insumos convenio de Frutas y Verduras mes de marzo, guías: 4772, 4773, 4778, 4779, 4780, 4788, 4789, 4790, 4823, 4824, 4825, 4829, 4830, 4818, 4819, 4868, 4834, 4859, 4860, 4861, 4871, 4872 | frutas y verduras de calidad según requerimiento mensual |
$ 1.531.850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.531.850
|
$ 1.531.850
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.531.850
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 291.052
|
|
$ 1.822.902
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.