Orden de Compra. Nº
1057419-175-SE25
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L.P.-Insumos Clinicos-Req 1,5,18//22.04.005.003-HSAB45.727,45.885,45.886-CGC
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057419-175-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
L.P.-Insumos Clinicos-Req 1,5,18//22.04.005.003-HSAB45.727,45.885,45.886-CGC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057419-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T.
61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra
Salamanca sin numero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 455 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T.
61.607.304-4
Dirección de Facturación
Calle Salamanca Sin Numero
Comuna
Santa Bárbara
Impuesto
315495
Dirección de Envío de la Factura
Calle Salamanca Sin Numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
resein chile
Razón Social
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T.
77.325.080-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
resein chile
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141750
Cinc Zn
80
Unidad
UNGÜENTO DE ZINC (PASTA LASSAR)
1.-UNGUENTO DE ZING PASTA LASSR 2.-DE 30 GRAMOS 3.-COMBINACIONDE MARCA POR EL TAMAÑO DEL PEDIDO
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 319.200
$ 319.200
51241226
Preparados tópicos de urea
20
Unidad
DIABETX PLUS 10% UREA PIEL EXTRA SECA O EQUIVALENTE
1.-DIABETEX PLUS 2.-DE 250 GRAMOS 3.-SE ANEXA GRAFICA
$ 15.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 313.800
$ 313.800
51101818
Hidrocloruro de terbinafina
10
Unidad
MUCIVIL SPRAY MATA HONGOS PIE DE ATLETA O EQUIVALENTE
1.-MUCIVIL 2.-SPRAY 3.-SE ANEXA GRAFICA
$ 12.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.400
$ 123.400
53131618
Utensilios de pedicura
10
Unidad
FORMON PODOLOGIA ACERO INOXIDABLE
1.-FORMON DE ACERO INOXIDABLE 2.-USO PODOLOGICA
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
42291606
Cincel o gubia quirúrgico
10
Unidad
GUBIA MEDIANA ACERO INOXIDABLE
1.-GUBIA DE ACERO INOXIDABLE 2.-TAMAÑO MEDIANO 3.-USO PODOLOGICO
$ 3.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.400
$ 32.400
42292305
Alicate de presión quirúrgico
10
Unidad
ALICATE RECTO FINO GRANDE DE ACERO INOXIDABLE
1.-ALICATE RECTO GRADE 2.-ACERO INOXIDABLE 3.-USO PODOLOGICO
$ 13.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.500
$ 134.500
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios
20
Unidad
FRESA CERAMICA PIMPOLLO ROJA
1.-FRESA CERAMICA ROJA 2.-SE ANEXA GRAFICA
$ 6.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.800
$ 137.800
40161508
Filtros de bolso
3
Unidad
BOLSO IMPERMEABLE CURACIONES
1.-BOLSO IMPERMEABLE 2.-COLOR AZUL 3.-SE ANEXA GRAFICA
$ 99.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 299.400
$ 299.400
42151805
Discos de acabado o pulido
10
Pack
LIJA ADHESIVA 100 UNIDADES + VASTAGO
SET: 1.-SON 100 LIJAS MAS 1 VASTAGO 2.-ENTOTAL SON 1.000 LIJAS Y 10 BASTAGOS
$ 25.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.000
$ 255.000
Total Neto
$ 1.660.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 315.495
TOTAL OC
$ 1.975.995
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.