Orden de Compra. Nº1057419-175-SE25 "L.P.-Insumos Clinicos-Req 1,5,18//22.04.005.003-HSAB45.727,45.885,45.886-CGC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-175-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra L.P.-Insumos Clinicos-Req 1,5,18//22.04.005.003-HSAB45.727,45.885,45.886-CGC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057419-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Salamanca sin numero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 455 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación Calle Salamanca Sin Numero
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 315495
Dirección de Envío de la Factura Calle Salamanca Sin Numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor resein chile
Razón Social REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 77.325.080-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal resein chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141750
Cinc Zn80UnidadUNGÜENTO DE ZINC (PASTA LASSAR)1.-UNGUENTO DE ZING PASTA LASSR 2.-DE 30 GRAMOS 3.-COMBINACIONDE MARCA POR EL TAMAÑO DEL PEDIDO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.200 $ 319.200
51241226
Preparados tópicos de urea20UnidadDIABETX PLUS 10% UREA PIEL EXTRA SECA O EQUIVALENTE1.-DIABETEX PLUS 2.-DE 250 GRAMOS 3.-SE ANEXA GRAFICA $ 15.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.800 $ 313.800
51101818
Hidrocloruro de terbinafina10UnidadMUCIVIL SPRAY MATA HONGOS PIE DE ATLETA O EQUIVALENTE1.-MUCIVIL 2.-SPRAY 3.-SE ANEXA GRAFICA $ 12.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.400 $ 123.400
53131618
Utensilios de pedicura10UnidadFORMON PODOLOGIA ACERO INOXIDABLE1.-FORMON DE ACERO INOXIDABLE 2.-USO PODOLOGICA $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
42291606
Cincel o gubia quirúrgico10UnidadGUBIA MEDIANA ACERO INOXIDABLE1.-GUBIA DE ACERO INOXIDABLE 2.-TAMAÑO MEDIANO 3.-USO PODOLOGICO $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
42292305
Alicate de presión quirúrgico10UnidadALICATE RECTO FINO GRANDE DE ACERO INOXIDABLE1.-ALICATE RECTO GRADE 2.-ACERO INOXIDABLE 3.-USO PODOLOGICO $ 13.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.500 $ 134.500
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios20UnidadFRESA CERAMICA PIMPOLLO ROJA1.-FRESA CERAMICA ROJA 2.-SE ANEXA GRAFICA $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.800 $ 137.800
40161508
Filtros de bolso3UnidadBOLSO IMPERMEABLE CURACIONES1.-BOLSO IMPERMEABLE 2.-COLOR AZUL 3.-SE ANEXA GRAFICA $ 99.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.400 $ 299.400
42151805
Discos de acabado o pulido10PackLIJA ADHESIVA 100 UNIDADES + VASTAGOSET: 1.-SON 100 LIJAS MAS 1 VASTAGO 2.-ENTOTAL SON 1.000 LIJAS Y 10 BASTAGOS $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
Total Neto $ 1.660.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 315.495
TOTAL OC $ 1.975.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.