Orden de Compra. Nº1057419-195-SE26 "C.S.-Adquisicion Toner Bodega economato-Req 1//22.04.001-HSAB61198-ESF"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-195-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra C.S.-Adquisicion Toner Bodega economato-Req 1//22.04.001-HSAB61198-ESF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057419-28-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 814
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación Salamanca S/N
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 245100
Dirección de Envío de la Factura Salamanca S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cartridge color
Razón Social YANINA ELIZABETH SOLARY ARÉVALO PAZ
R.U.T. 12.703.950-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal cartridge color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212104
Impresoras de chorro de tinta10Unidad no definida10 TONER Q2612A  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
43212104
Impresoras de chorro de tinta45Unidad no definida45 TONER HP-CE 285-A  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
43212104
Impresoras de chorro de tinta10Unidad no definida10 TONER HP 83A CF 283A  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
Total Neto $ 1.290.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 245.100
TOTAL OC $ 1.535.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.