Orden de Compra. Nº1057419-212-SE26 "C.S. Convenio de Imprenta formularios Req 1/22.04.001-HSAB62415 ESF"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-212-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra C.S. Convenio de Imprenta formularios Req 1/22.04.001-HSAB62415 ESF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se cancela por error de agregar impuesto.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057419-20-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 900
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación CALLE SALAMANCA SIN NUMERO SANTA BARBARA
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 50294,117295
Dirección de Envío de la Factura CALLE SALAMANCA SIN NUMERO SANTA BARBARA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imprenta Fuentes
Razón Social CHRISTIAN ALEXIS FUENTES CONTRERAS
R.U.T. 10.840.351-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Imprenta Fuentes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales45Talonario45 BLOCK FORMULARIO FONASA (SOME), segun anexo adjunto.  $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.690 $ 264.706
Total Neto $ 264.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.294
TOTAL OC $ 315.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.