Orden de Compra. Nº1057419-221-SE19 "Convenio Mantención y reparación Hospital"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Barbara
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-221-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2019
Nombre de la Orden de Compra Convenio Mantención y reparación Hospital
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1548-11-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Barbara
Razón Social Hospital Santa Barbara
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Salamanca s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 698
Usuario SIGFE aravanalv
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.882 año 2016 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santa Barbara
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación Salamanca sin numero
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 659571,434
Dirección de Envío de la Factura Salamanca sin numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS DE CONSTRUCCION
Razón Social EGBERTO HERALDO PULGAR VERGARA
R.U.T. 10.458.154-4
Sucursal SERVICIOS DE CONSTRUCCION
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaPor trabajos e Mantencion Preventiva y Reparativa segun detalle adjunto en solicitud adquisición HSAB17387Reparación caseta de baterías en repetidor de Cauñicu. $ 1.568.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.568.067 $ 1.568.067
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaPor trabajos e Mantencion Preventiva y Reparativa segun detalle adjunto en solicitud adquisición HSAB17387Reparación de cerco perimetral de antena en repetidor de Cauñiñu. $ 1.584.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584.034 $ 1.584.034
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaPor trabajos e Mantencion Preventiva y Reparativa segun detalle adjunto en solicitud adquisición HSAB17387Habilitación de caseta pata interruptor de luz en repetidora de Cauñicú. $ 319.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.328 $ 319.328
Total Neto $ 3.471.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 659.571
TOTAL OC $ 4.131.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.