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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057419-222-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS-Insumos alimentación Funcionarios-2201001002-HSAB22239-LAB |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057419-29-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara
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R.U.T. |
61.607.304-4 |
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Dirección de Facturación |
Salamanca S/N |
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Comuna |
Santa Bárbara
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Impuesto |
7537,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Salamanca S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-04-2021 |
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Proveedor |
Alemar |
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Razón Social |
Alexis Molina Flores
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R.U.T. |
13.579.377-9 |
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Sucursal |
Alemar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 4 | Botella | NECTAR DE PIÑA (1,5 LITRO) | |
$ 1.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.560
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$ 5.560
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 6 | Litro | LITROS CREMA VEGETAL PARA BATIR (PURATOS, BRAVO VEGETAL O SOPROLE) | |
$ 3.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.740
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$ 19.740
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50192110
| Nueces o frutos secos | 1 | Bolsa | NUECES (700 GRS) | |
$ 7.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.900
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$ 7.900
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50221102
| Harina de trigo | 3 | Bolsa | POLVOS DE HORNEAR (200 GRS) | |
$ 1.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.170
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$ 4.170
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12171504
| Colorantes FDC para alimentos, fármacos o cosmétic | 1 | Caja | COLORANTE LIQUIDO PARA ALIMENTO GOURMET (3 COLORES) | |
$ 2.299,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.299
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$ 2.299
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Total Neto
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$ 39.669
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.537
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$ 47.206
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.