Orden de Compra. Nº1057419-278-SE19 "Adquisición de Insumos Clínica dental Móvil."
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-278-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Clínica dental Móvil.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1548-26-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 858
Usuario SIGFE aravanalv
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.125 año 2019 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación Salamanca sin numero
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 41040
Dirección de Envío de la Factura Salamanca sin numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Protectores oculares o sus accesorios1Unidad no definidaVIDRIO IONOMERO RESTAURACION DIRECTA AUTOCURADO PRESENTACION POLVO 12.5G, LIQUIDO 8.5ML EASY MIX  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
42294512
Protectores oculares o sus accesorios6Unidad no definidaPASTA PROFILACTICA  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
42294512
Protectores oculares o sus accesorios3CajaPROTECTOR FACIAL CAJA 10 UNIDADES  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
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Sondas para borrador hemostático4FrascoHEMOSTATICO GINGIVAL TIPO HEMOSTOP  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 216.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.040
TOTAL OC $ 257.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.