Orden de Compra. Nº1057419-280-SE21 "CS-Insumos Dentales-2204004005-HSAB21778-LAB"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-280-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2021
Nombre de la Orden de Compra CS-Insumos Dentales-2204004005-HSAB21778-LAB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057419-24-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Salamanca sin numero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 810
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.882 año 2016 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 149815
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victoria
Razón Social AC MEDICAL INSUMOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS SPA
R.U.T. 76.889.384-5
Sucursal Victoria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales12Unidad no definidaToalla papel desechable eliteToalla papel desechable elite $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
30201903
Unidades dentales10Unidad no definidaLimas K-Flexofile N°6 31mm maillefer Limas K-Flexofile N°6 31mm maillefer $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
30201903
Unidades dentales7Unidad no definida Portaclamp Portaclamp $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.500 $ 80.500
30201903
Unidades dentales8Unidad no definidaJuego Limas K Flexofil 25mm N°15(set) Juego Limas K Flexofil 25mm N°15(set) $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
30201903
Unidades dentales4Unidad no definidaRevelador de PlacaRevelador de Placa $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 788.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.815
TOTAL OC $ 938.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.