Orden de Compra. Nº1057419-297-SE22 "Cs Licitación 1057419-7-LP21 Convenio leña caldera 0303003 HSAB25349 ESF"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-297-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Cs Licitación 1057419-7-LP21 Convenio leña caldera 0303003 HSAB25349 ESF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057419-7-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Salamanca sin numero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1688
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación Salamanca S/N
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 946168,08
Dirección de Envío de la Factura Salamanca S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FREDDY
Razón Social FREDY SAN MARTIN
R.U.T. 10.180.073-3
Sucursal FREDDY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11141606
Desperdicios o restos de madera120Unidad no definida120 METROS CÚBICOS DE LEÑA PARA SER USADO EN LA CALDERA DE NUESTRO HOSPITAL. SE AGRADECE LLENAR LA LEÑERA 2 PARA TENER STOCK Y STOCK CRÍTICO.  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800.000 $ 4.800.000
11141606
Desperdicios o restos de madera1000Unidad no definidaAdquisición de 1000 astillas para estufas del Hospital, según HSAB 25349, Emitida por Luis Valenzuela Toro.CUENTO CON EXPERIENCIA EN EL RUBRO Y ME ENCUENTRO CERTIFICADO POR EL MINISTERIO DE ENERGIA ,SELLO DE CALIDAD PRODUCTO CON INDICES DE HUMEDAD INFERIORES AL 25% DE HUMEDAD, ENTREGA DEL PRODUCTO DE 1 A 3 DIAS HABILES SEGUN REQUERIMIENTO DE LA MANDANTE $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 179.832
Total Neto $ 4.979.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 946.168
TOTAL OC $ 5.926.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.