Orden de Compra. Nº1057419-303-SE26 "C.S.-Adquisicion insumos interculturalas-Req 12//22.01.001.001-HSAB63781-ESF "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-303-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra C.S.-Adquisicion insumos interculturalas-Req 12//22.01.001.001-HSAB63781-ESF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057419-22-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1216
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación CALLE SALAMANCA SIN NUMERO SANTA BARBARA
Comuna
Impuesto 100652,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE SALAMANCA SIN NUMERO SANTA BARBARA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alemar
Razón Social ALEXIS ISRAEL MOLINA FLORES
R.U.T. 13.579.377-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alemar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos10Unidad no definida10 Longaniza kilo, Actividad We Tripantu  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900
93131608
Servicios de suministro de alimentos29Unidad no definida29 trutro kilo  $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.810 $ 141.810
93131608
Servicios de suministro de alimentos32Unidad no definida32 Chuleta vetada de cerdo kilo  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.800 $ 188.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos10Unidad no definida10 Quesillos 320 grs  $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.900
93131608
Servicios de suministro de alimentos5Unidad no definida05 Laminas de Queso 250 grs  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
93131608
Servicios de suministro de alimentos8Unidad no definida08 Jamon Sandwich,Actividad We Tripantu  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.920 $ 23.920
93131608
Servicios de suministro de alimentos90Unidad no definida90 huevos,Actividad We Tripantu  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definida01 azucar flor,Actividad We Tripantu  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos3Unidad no definida03 Mayonesa de 1 kilo,Actividad We Tripantu  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.970 $ 17.970
Total Neto $ 529.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.652
TOTAL OC $ 630.402


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.