Orden de Compra. Nº1057419-366-AG23 "CA.Adquisicion materiales electricos mantenciones Hospital Sta.Barbara REQ.90/2204010-HSAB32905 Y 32911-LAB"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-366-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2023
Nombre de la Orden de Compra CA.Adquisicion materiales electricos mantenciones Hospital Sta.Barbara REQ.90/2204010-HSAB32905 Y 32911-LAB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1185
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación SALAMANCA S/N, SANTA BARBARA
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 24810,2
Dirección de Envío de la Factura SALAMANCA S/N, SANTA BARBARA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Electricidad Gutierrez
Razón Social ELECTRICIDAD GUTIERREZ SPA
R.U.T. 77.511.543-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Electricidad Gutierrez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121409
Conectores de cables eléctricos90Metro LinealCABLE ROJO, BLANCO Y VERDE 2,5 MM 30 METROS DE CADA COLOR.  $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.070 $ 29.070
27111704
Enchufes1UnidadHUINCHA AISLADORA NEGRA 20 MTS.  $ 1.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.546 $ 1.546
31161511
Tornillos de apriete2CajaTORNILLOS CABEZA DE LENTEJA 6X1 1/2  $ 1.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.984 $ 3.984
39121402
Enchufes eléctricos11UnidadPORTABASTIDORES  $ 2.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.540 $ 23.540
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadENCHUFES TRIPLES EMBUTIDOS 10A SIMILAR A BTICINO  $ 3.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.020 $ 32.020
39121303
Cajas eléctricas3UnidadBANDEJA SIMILAR A LEGRAN 100X50  $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.150 $ 15.150
27111704
Enchufes5UnidadMOLDURAS SIMILAR LEGRAND DE 100X50  $ 5.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.270 $ 25.270
Total Neto $ 130.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.810
TOTAL OC $ 155.390


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.171.645-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.202.140-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.511.543-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.039.868-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.