Orden de Compra. Nº1057419-451-SE25 "C.S.-Coffe capacitación RCP funcionarios-Req 25//22.01.001.003-HSAB51719-ESF"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-451-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra C.S.-Coffe capacitación RCP funcionarios-Req 25//22.01.001.003-HSAB51719-ESF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057419-31-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Calle Salamanca Sin Numero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1197
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación Calle Salamanca Sin Numero
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 72948,6
Dirección de Envío de la Factura Calle Salamanca Sin Numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alemar
Razón Social Alexis Molina Flores
R.U.T. 13.579.377-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alemar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado28Unidad no definida28 Tortas en vaso mediano (moka, selva negra, piña)  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.720 $ 83.720
50192303
Postres, helados o yogurt congelado28Unidad no definida28 Frutos secos formato individual  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.520 $ 30.520
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Postres, helados o yogurt congelado56Unidad no definida56 SANDWICH PARA COFFE JORNADA MAÑANA (28 PAAR EL 24/07 Y 28 PARA EL 25/07), SEGUN DETALLE ADUNTO  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.040 $ 145.040
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Postres, helados o yogurt congelado8Unidad no definida08 Nectar 1.5 litros, para dia 24 y 25 de julio 2025 segun detalle adjunto  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
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Postres, helados o yogurt congelado2Unidad no definida02 Pie de limón grande (28 a 30 cm), para el día 24 de julio 2025 según detalle adjunto  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980
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Postres, helados o yogurt congelado28Unidad no definida28 Brazo de reina (porción individual),Kuchen de Frambuesa (porción individual), segun adjunto  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.120 $ 22.120
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Postres, helados o yogurt congelado28Unidad28 Kuchen, según adjunto Coffe capacitación Heart $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.120 $ 22.120
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Postres, helados o yogurt congelado28Litro28 Vaso frutras estación (mediana) incluir cuchara plástica, segun detalle adjunto  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.320 $ 47.320
Total Neto $ 383.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.949
TOTAL OC $ 456.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.