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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057419-465-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS. Por revisión de equipos dentales Hospital Santa Barbara 8/22.06.006.01-HSAB51404 ESF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057419-13-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
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R.U.T. |
61.607.304-4 |
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Dirección de Facturación |
Salamanca Sin numero |
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Comuna |
Santa Bárbara
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Impuesto |
13300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Salamanca Sin numero |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FREDDY IGNACIO SANHUEZA CHAVEZ |
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Razón Social |
FREDDY IGNACIO SANHUEZA CHAVEZ
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R.U.T. |
17.343.412-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FREDDY IGNACIO SANHUEZA CHAVEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | Convenio Mantención Equipos Dentales, según Bases administrativas y Técnicas adjuntas por 36 meses, solicitud adquisición HSAB51404,adjunto presupuesto.
NOTA: Visita realizada por técnico para evaluación de unidades dentales. | mantención 7 sillones y 7 compresores |
$ 70.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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Total Neto
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$ 70.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.300
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$ 83.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.