Orden de Compra. Nº1057419-475-SE25 "C.S. VERDURAS CASINO JULIO-REQ 3//22.01.001.002-HSAB49133-CVN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-475-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2025
Nombre de la Orden de Compra C.S. VERDURAS CASINO JULIO-REQ 3//22.01.001.002-HSAB49133-CVN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057419-24-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Calle Salamanca Sin Numero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1210
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación SALAMANCA S/N SANTA BARBARA OCTAVA REGION BIO BIO
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 224380,5
Dirección de Envío de la Factura SALAMANCA S/N SANTA BARBARA OCTAVA REGION BIO BIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAN PABLO
Razón Social JUAN CARLOS SALAMANCA BARRA
R.U.T. 10.367.932-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SAN PABLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1UnidadAdquisición insumos convenio de Frutas y Verduras mes de JULIO 2025, SEGUN GUIAS 4031, 4032, 4041, 4042, 4054, 4055, 4062, 4063, 4071, 4072, 4077, 4078, 4083, 4084, 4099, 4100, 4101, 4116, 4117frutas y verduras de calidad según requerimiento mensual $ 1.180.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180.950 $ 1.180.950
Total Neto $ 1.180.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.380
TOTAL OC $ 1.405.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.