Orden de Compra. Nº1057419-495-SE25 "C.S. M.P. Mantencion Preventiva LCPF-22 1/22.06.002.001 HSAB52642 ESF"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-495-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra C.S. M.P. Mantencion Preventiva LCPF-22 1/22.06.002.001 HSAB52642 ESF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057419-24-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra SALAMANCA S/N SANTA BARBARA OCTAVA REGION BIO BIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1326
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación Salamanca sin numero, Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 36475,82
Dirección de Envío de la Factura Salamanca sin numero, Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TALLER MECANICO FRIVENSAN SPA
Razón Social TALLER MECÁNICO FRIVENSAN SPA
R.U.T. 77.287.269-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TALLER MECANICO FRIVENSAN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definida01 Por mantencion Preventiva LCPF-22 , Segun solicitud adquisicion HSAB52642 y Detalle en Presupuesto nº30 del 13/08/2025 en adjunto.  $ 191.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.978 $ 191.978
Total Neto $ 191.978
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.476
TOTAL OC $ 228.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.