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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057419-506-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS-Insumos alimentación Funcionarios-22.01.001.002-hsab21177-cvn |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1548-24-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Santa Barbara |
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Razón Social |
Hospital Santa Barbara
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R.U.T. |
61.607.304-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Salamanca s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.882 año 2016 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Santa Barbara
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R.U.T. |
61.607.304-4 |
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Dirección de Facturación |
Salamanca S/N |
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Comuna |
Santa Bárbara
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Impuesto |
10640,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Salamanca S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alemar |
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Razón Social |
Alexis Molina Flores
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R.U.T. |
13.579.377-9 |
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Sucursal |
Alemar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101716
| Semillas o frutos secos con cáscara | 3 | Unidad no definida | nueces | nueces enteras |
$ 12.427,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.281
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$ 37.281
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50181709
| Suministros para el horno | 2 | Unidad no definida | Polvo de Hornear | Polvo de Hornear |
$ 690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.380
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$ 1.380
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50131801
| Queso natural | 6 | Unidad no definida | crema para batir | crema para batir |
$ 2.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.340
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$ 17.340
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Total Neto
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$ 56.001
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.640
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$ 66.641
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.