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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057419-569-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS- PAN Y OTROS UCA -REQ 4//ITEM 22.01.001.001-HSAB52480-CVN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057419-22-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
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R.U.T. |
61.607.304-4 |
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Dirección de Facturación |
SALAMANCA S.N |
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Comuna |
Santa Bárbara
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Impuesto |
513009,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SALAMANCA S.N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alemar |
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Razón Social |
ALEXIS ISRAEL MOLINA FLORES
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R.U.T. |
13.579.377-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alemar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | CONVENIO CARNES Y OTROS CASINO MES SEPTIEMBRE- SEGUN GUIAS 1294, 1311, 1316,1332,
1343,1360, 1296,1300,1301,1303,1305,1307,1310,1314,1319,1320,1323,1327,1329,1330
1335,1336,1339
1342
1344
1346
1348
1351
1352
1354
1356
1358
1361
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$ 2.700.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.700.050
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$ 2.700.050
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Total Neto
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$ 2.700.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 513.010
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$ 3.213.060
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.