Orden de Compra. Nº1057419-606-SE20 "CS-Mantencion Edificaciones-2206001 HSAB21452-LAB"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-606-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2020
Nombre de la Orden de Compra CS-Mantencion Edificaciones-2206001 HSAB21452-LAB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057419-18-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Salamanca sin numero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1985
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.192 año 2019 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación Salamanca S/N
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 74240,504183
Dirección de Envío de la Factura Salamanca S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS DE CONSTRUCCION
Razón Social EGBERTO HERALDO PULGAR VERGARA
R.U.T. 10.458.154-4
Sucursal SERVICIOS DE CONSTRUCCION
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadObra: Construcción ventanas aluminio de corredera (Poli Mater y Box dental 9) Ver detalles: 1.- Retiro de ventanas de fierro. 2.- Modificar vanos de ventanas. 3.- Construcción de 2 ventanas de aluminio o,65 x 1,65 correderas (Matrona) 4.- Construcción 1 ventana aluminio de 0.50 x 2,80 corredera (box dental 9) 5.- Sellado con silicona sikaflex 6.- Remates con pintura. 7.- Fijar ventanas de fierro con soldadura. Valor de mano de obra y materiales con IVA $ 464.980-   $ 390.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.739 $ 390.739
Total Neto $ 390.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.241
TOTAL OC $ 464.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.