Orden de Compra. Nº1057419-764-AG23 "CA-ARTICULOS VARIOS PARA MANTENCION HOSPITAL-90/22.04.010-HSAB36650-PLM"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-764-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra CA-ARTICULOS VARIOS PARA MANTENCION HOSPITAL-90/22.04.010-HSAB36650-PLM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2211
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 247374,68
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALMA INVERSIONES
Razón Social ALMA INVERSIONES SPA
R.U.T. 77.804.752-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALMA INVERSIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121435
Hilos o cables de conexión50Metro LinealCABLE CORDON 3X1.5 MM  $ 1.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.650 $ 55.650
39121311
Accesorios eléctricos5UnidadCHUQUI METALICA GALVANIZADA  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
39121311
Accesorios eléctricos5UnidadENCHUFE TRIPLE EMUTIDO 10/16 A  $ 6.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.190 $ 33.190
39121311
Accesorios eléctricos5UnidadENCHUFE MACHO 16 A  $ 7.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.780 $ 35.780
39101608
Focos cialiticos15UnidadEQUIPOS DE ESTANCO DOBLE   $ 14.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.085 $ 215.085
31211502
Pinturas de base acuosa5TinetaTINETA DE ESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO REY, SHERWIN WILLIAMS O SIMILARTINETA DE ESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO REY, SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR $ 106.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.090 $ 531.090
31211502
Pinturas de base acuosa4TinetaTINETA DE ESMALTE AL AGUA BLANCO, SHERWIN WILLIAMS O SIMILARTINETA DE ESMALTE AL AGUA BLANCO, SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR $ 106.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.872 $ 424.872
Total Neto $ 1.301.972
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.375
TOTAL OC $ 1.549.347


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.401.221-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.804.752-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.