Orden de Compra. Nº
1057420-1004-SE23
"
CS- MATERIALES DE OFICINA ITEM 22.04.001 HFCH 29906 (mpa)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-1004-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
CS- MATERIALES DE OFICINA ITEM 22.04.001 HFCH 29906 (mpa)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2245
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
8209,9
Dirección de Envío de la Factura
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARIAL SPA
Razón Social
ARIAL SPA
R.U.T.
77.275.691-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ARIAL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122107
Grapas
2
Caja
GRAPAS 530/8 8MM
GRAPAS 530/8 8MM
$ 1.337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.674
$ 2.674
44122106
Chinches y tachuelas
1
Caja
CAJA DE CHINCHES PLATEADOS
CAJA DE CHINCHES PLATEADOS
$ 421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 421
$ 421
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Unidad
SILICONA LIQUIDA
SILICONA LIQUIDA
$ 1.673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.673
$ 1.673
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
1
Unidad
CINTA DOBLE CONTACTO
CINTA DOBLE CONTACTO
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
14111610
Cartulina
10
Pliego
CARTULINA METÁLICA PLIEGO DIFERENTES COLORES
CARTULINA METÁLICA PLIEGO DIFERENTES COLORES
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.970
$ 6.970
31201523
Cinta para de tela
7
Metro Lineal
METRO DE TULL
METRO DE TULL
$ 1.085,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.595
$ 7.595
14111606
Papel artístico o papel Kraft
6
Unidad
GOMA GLITTER
GOMA GLITTER
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
11121803
Lino
7
Metro Lineal
TELA BIESTRECH LISO
TELA BIESTRECH LISO
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.528
$ 10.528
14111606
Papel artístico o papel Kraft
10
Pliego
CARTULINA ESPAÑOLA DIFERENTES COLORES
CARTULINA ESPAÑOLA DIFERENTES COLORES
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
31201523
Cinta para de tela
1
Metro Lineal
CINTA RAZO DE 4.8 CM X 10 MT
CINTA RAZO DE 4.8 CM X 10 MT
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
Total Neto
$ 43.210
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.210
TOTAL OC
$ 51.420
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.