Orden de Compra. Nº1057420-1004-SE23 "CS- MATERIALES DE OFICINA ITEM 22.04.001 HFCH 29906 (mpa)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-1004-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE OFICINA ITEM 22.04.001 HFCH 29906 (mpa)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2245
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 8209,9
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIAL SPA
Razón Social ARIAL SPA
R.U.T. 77.275.691-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122107
Grapas2CajaGRAPAS 530/8 8MMGRAPAS 530/8 8MM $ 1.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.674 $ 2.674
44122106
Chinches y tachuelas1CajaCAJA DE CHINCHES PLATEADOSCAJA DE CHINCHES PLATEADOS $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421 $ 421
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadSILICONA LIQUIDASILICONA LIQUIDA $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.673 $ 1.673
31201505
Cinta adhesiva de doble cara1UnidadCINTA DOBLE CONTACTOCINTA DOBLE CONTACTO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA METÁLICA PLIEGO DIFERENTES COLORESCARTULINA METÁLICA PLIEGO DIFERENTES COLORES $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.970 $ 6.970
31201523
Cinta para de tela7Metro LinealMETRO DE TULLMETRO DE TULL $ 1.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.595 $ 7.595
14111606
Papel artístico o papel Kraft6UnidadGOMA GLITTER GOMA GLITTER $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
11121803
Lino7Metro LinealTELA BIESTRECH LISO TELA BIESTRECH LISO $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.528 $ 10.528
14111606
Papel artístico o papel Kraft10PliegoCARTULINA ESPAÑOLA DIFERENTES COLORESCARTULINA ESPAÑOLA DIFERENTES COLORES $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
31201523
Cinta para de tela1Metro LinealCINTA RAZO DE 4.8 CM X 10 MTCINTA RAZO DE 4.8 CM X 10 MT $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
Total Neto $ 43.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.210
TOTAL OC $ 51.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.