Orden de Compra. Nº1057420-102-SE24 "LP- INSUMOS PARA LAVANDERIA ITEM 22.04.007.001 HFCH 31513 (kpb)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-102-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-02-2024
Nombre de la Orden de Compra LP- INSUMOS PARA LAVANDERIA ITEM 22.04.007.001 HFCH 31513 (kpb)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-3-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 270
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 209418
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Spartan de Chile Ltda. Casa Matriz
Razón Social SPARTAN DE CHILE PRODUCTOS QUIMICOS LIMITADA
R.U.T. 76.333.980-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Spartan de Chile Ltda. Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería300kilogramoDETERGENTE EN POLVO CON ESPUMA CONTROLADA, PARA MAQUINAS INDUSTRIALES, BOLSA X 25 KILOSLAUNDRY SPARMATIC: Se cotiza por kilo éro se despacha en sacos de 20 KILOS porque Ley del saco prihibe venta y uso en sacos de 25 kilos o más. Flete sin costo $ 3.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102.200 $ 1.102.200
Total Neto $ 1.102.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.418
TOTAL OC $ 1.311.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.