Orden de Compra. Nº1057420-113-SE19 "CONVENIO SUMINISTRO - INSUMOS MEDICOS "
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-113-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2019
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO - INSUMOS MEDICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-53-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 358
Usuario SIGFE A. Bril y Compañía Limitada
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura sera cancelada dentro de los 45 dias siguientes a la recepcion conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, como establece el mando e instructivo del presidente de la republica.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
Comuna Tucapel
Impuesto 80465
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección500UnidadPARCHE CURITA CURAPLASTPARCHE CURITA CURAPLAST $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
41122407
Bisturíes de laboratorio300UnidadHOJAS DE BISTURI N°11HOJAS DE BISTURI N°11 $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
42312201
Sutura100UnidadSTERI STRIP DE 6 X 75 MMSTERI STRIP DE 6 X 75 MM $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
42294002
Espátulas quirúrgicos800UnidadCITOBRUSH TOMA DE PAP (CEPILLO + ESPATULA DE AYRE)CITOBRUSH TOMA DE PAP (CEPILLO + ESPATULA DE AYRE) $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
30201902
Unidades de laboratorio300UnidadPORTAOBJETOS ESMERILADO AMBOS LADOS 26 X 76 MMPORTAOBJETOS ESMERILADO AMBOS LADOS 26 X 76 MM $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
41115603
Medidores de PH300UnidadTIRAS DE PAPEL PH 0-14TIRAS DE PAPEL PH 0-14 $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 423.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.465
TOTAL OC $ 503.965


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.