Orden de Compra. Nº1057420-117-SE19 "CS - MANT. CORREC Y REP EQUIPOS CLINICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-117-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-03-2019
Nombre de la Orden de Compra CS - MANT. CORREC Y REP EQUIPOS CLINICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-58-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 362
Usuario SIGFE A. Bril y Compañía Limitada
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°21.125
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
Comuna Tucapel
Impuesto 32015
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CODESUR LTDA
Razón Social Comercializadora y Distribuidora de Equipos e Insu
R.U.T. 76.398.981-k
Sucursal CODESUR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal2UnidadMANTENCION CORRECTIVA MONITOR MULTIPARAMETRO ,SEGÚN COTIZACIÓN Nº187MANTENCION CORRECTIVA MONITOR MULTIPARAMETRO ,SEGÚN COTIZACIÓN Nº187 $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANTENCION CORRECTIVA DESFIBRILADOR MANUAL ,SEGÚN COTIZACIÓN Nº187MANTENCION CORRECTIVA DESFIBRILADOR MANUAL ,SEGÚN COTIZACIÓN Nº187 $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
42181905
Cables de control de transductor médico1UnidadCABLE DE ECG ;SEGÚN COTIZACIÓN Nº187CABLE DE ECG ;SEGÚN COTIZACIÓN Nº187 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 168.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.015
TOTAL OC $ 200.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.