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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057420-157-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C-S MATERIALES DE OFICINA Y ANILLADOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2089-68-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.607.305-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
A. Bril y CompañÃa Limitada |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La factura sera cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.607.305-2 |
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Dirección de Facturación |
12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
5556,3011 |
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Dirección de Envío de la Factura |
12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-03-2019 |
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Proveedor |
Mila de la Parra Vera |
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Razón Social |
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
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R.U.T. |
10.839.145-6 |
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Sucursal |
Mila de la Parra Vera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24112404
| Caja | 1 | Unidad | CONTENEDOR PLÁSTICO 18 LT. | CONTENEDOR PLÁSTICO 18 LT. |
$ 5.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.042
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$ 5.042
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24112404
| Caja | 10 | Unidad | CAJAS PLÁSTICAS CON TAPA 6 LT | CAJAS PLÁSTICAS CON TAPA 6 LT |
$ 2.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.760
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$ 21.765
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24112404
| Caja | 1 | Unidad | CAJA PLÁSTICA DE 10 LT | CAJA PLÁSTICA DE 10 LT |
$ 2.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.437
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$ 2.437
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Total Neto
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$ 29.244
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.556
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$ 34.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.