Orden de Compra. Nº
1057420-174-SE21
"
C.S-MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-174-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-03-2021
Nombre de la Orden de Compra
C.S-MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 360
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 de febrero #233, Huépil
Comuna
Tucapel
Impuesto
16902,00366
Dirección de Envío de la Factura
12 de febrero #233, Huépil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARIAL SPA
Razón Social
ARIAL SPA
R.U.T.
77.275.691-7
Sucursal
ARIAL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
LÁPIZ GRAFITO
LÁPIZ GRAFITO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
GOMAS DE BORRAR
GOMAS DE BORRAR
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
CORRECTOR EN CINTA
CORRECTOR EN CINTA
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.168
$ 1.168
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad
TIJERAS
TIJERAS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.244
$ 2.244
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad
CUCHILLO CARTONERO
CUCHILLO CARTONERO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
ADHESIVO UHU
ADHESIVO UHU
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
CARPETAS CARTÓN CON ARCHIVADOR
CARPETAS CARTÓN CON ARCHIVADOR
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad
ADHESIVO AGOREX TRANSPARENTE
ADHESIVO AGOREX TRANSPARENTE
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.287
$ 7.286
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad
CORRECTOR LÁPIZ
CORRECTOR LÁPIZ
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.252
$ 3.252
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA PRITT
PEGAMENTO EN BARRA PRITT
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.100
$ 7.101
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad
SILICONA LIQUIDA 100ML
SILICONA LIQUIDA 100ML
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.496
$ 2.496
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad
MARCADOR PERMANENTE
MARCADOR PERMANENTE
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.320
$ 2.319
14111509
Artículos de papelería
6
Unidad
BOLSÓN CARTÓN CORRUGADO
BOLSÓN CARTÓN CORRUGADO
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.008
$ 7.008
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
COLA FRÍA TORRE 500 GR
COLA FRÍA TORRE 500 GR
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
14111509
Artículos de papelería
6
Unidad
BOLSÓN PAÑO LENCY
BOLSÓN PAÑO LENCY
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.024
$ 9.025
14111509
Artículos de papelería
6
Unidad
SET GOMA EVA X 10
SET GOMA EVA X 10
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
CARPETA FUELLE 13 DIVISIONES
CARPETA FUELLE 13 DIVISIONES
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.697
$ 3.697
14111509
Artículos de papelería
6
Unidad
BOLSÓN CARTULINA DE COLORES
BOLSÓN CARTULINA DE COLORES
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.308
$ 7.311
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad
CARPETA PLASTIFICADA CON ARCHIVADOR
CARPETA PLASTIFICADA CON ARCHIVADOR
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.320
$ 3.319
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
PISTOLA DE SILICONA
PISTOLA DE SILICONA
$ 3.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.857
$ 3.857
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad
BARRAS DE SILICONA
BARRAS DE SILICONA
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.050
$ 5.042
14111509
Artículos de papelería
5
Pliego
PLIEGOS GOMA EVA
PLIEGOS GOMA EVA
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
Total Neto
$ 88.958
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.902
TOTAL OC
$ 105.860
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.