Orden de Compra. Nº1057420-174-SE21 "C.S-MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-174-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2021
Nombre de la Orden de Compra C.S-MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 360
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero #233, Huépil
Comuna Tucapel
Impuesto 16902,00366
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero #233, Huépil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIAL SPA
Razón Social ARIAL SPA
R.U.T. 77.275.691-7
Sucursal ARIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería20UnidadLÁPIZ GRAFITOLÁPIZ GRAFITO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
14111509
Artículos de papelería20UnidadGOMAS DE BORRARGOMAS DE BORRAR $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
14111509
Artículos de papelería1UnidadCORRECTOR EN CINTACORRECTOR EN CINTA $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
14111509
Artículos de papelería3UnidadTIJERASTIJERAS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
14111509
Artículos de papelería2UnidadCUCHILLO CARTONEROCUCHILLO CARTONERO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
14111509
Artículos de papelería1UnidadADHESIVO UHUADHESIVO UHU $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
14111509
Artículos de papelería10UnidadCARPETAS CARTÓN CON ARCHIVADORCARPETAS CARTÓN CON ARCHIVADOR $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
14111509
Artículos de papelería3UnidadADHESIVO AGOREX TRANSPARENTEADHESIVO AGOREX TRANSPARENTE $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.287 $ 7.286
14111509
Artículos de papelería3UnidadCORRECTOR LÁPIZCORRECTOR LÁPIZ $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
14111509
Artículos de papelería5UnidadPEGAMENTO EN BARRA PRITTPEGAMENTO EN BARRA PRITT $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.101
14111509
Artículos de papelería3UnidadSILICONA LIQUIDA 100MLSILICONA LIQUIDA 100ML $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
14111509
Artículos de papelería4UnidadMARCADOR PERMANENTEMARCADOR PERMANENTE $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.319
14111509
Artículos de papelería6UnidadBOLSÓN CARTÓN CORRUGADOBOLSÓN CARTÓN CORRUGADO $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008
14111509
Artículos de papelería1UnidadCOLA FRÍA TORRE 500 GRCOLA FRÍA TORRE 500 GR $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
14111509
Artículos de papelería6UnidadBOLSÓN PAÑO LENCYBOLSÓN PAÑO LENCY $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.024 $ 9.025
14111509
Artículos de papelería6UnidadSET GOMA EVA X 10SET GOMA EVA X 10 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
14111509
Artículos de papelería1UnidadCARPETA FUELLE 13 DIVISIONESCARPETA FUELLE 13 DIVISIONES $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697 $ 3.697
14111509
Artículos de papelería6UnidadBOLSÓN CARTULINA DE COLORESBOLSÓN CARTULINA DE COLORES $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.308 $ 7.311
14111509
Artículos de papelería5UnidadCARPETA PLASTIFICADA CON ARCHIVADORCARPETA PLASTIFICADA CON ARCHIVADOR $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.319
14111509
Artículos de papelería1UnidadPISTOLA DE SILICONAPISTOLA DE SILICONA $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.857 $ 3.857
14111509
Artículos de papelería50UnidadBARRAS DE SILICONABARRAS DE SILICONA $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.042
14111509
Artículos de papelería5PliegoPLIEGOS GOMA EVAPLIEGOS GOMA EVA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
Total Neto $ 88.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.902
TOTAL OC $ 105.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.