Orden de Compra. Nº
1057420-195-SE26
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CS- Materiales de ferretería Ítem 22.04.010 HFCH 50758 (cdb)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-195-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
CS- Materiales de ferretería Ítem 22.04.010 HFCH 50758 (cdb)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 560
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
8813,5452
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERREMAQ LTDA
Razón Social
COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.180.688-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131605
Cepillos de limpieza
1
Unidad
Escobilla para chimenea
Escobilla para chimenea
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.118
$ 4.118
31151501
Cuerda de algodón
6
Unidad
Cuerda Trenzada Blanca-Amarilla
Cuerda Trenzada Blanca-Amarilla
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.472
$ 2.469
31162702
Ruedas
4
Unidad
Rueda Goma C/Freno
Rueda Goma C/Freno
$ 1.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.036
$ 4.038
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
Diluyente Sintetico 1 Litro
Diluyente Sintetico 1 Litro
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.143
$ 2.143
21101510
Cañerías o tuberías de riego
1
Unidad
Destapador de Cañerias 5MT
Destapador de Cañerias 5MT
$ 3.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.908
$ 3.908
31191506
Discos abrasivos
1
Unidad
Set Palto + Disco Lija
Set Palto + Disco Lija
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.975
$ 1.975
53102102
Overol y sobretodo para hombre
3
Unidad
Overol Desechable Talla XXL
Overol Desechable Talla XXL
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.783
$ 3.782
31211910
Mitones
1
Unidad
Guante PU Negro Wurth
Guante PU Negro Wurth
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.849
$ 1.849
23131507
Tela para lijar
5
Unidad
Lija Madera GN 220
Lija Madera GN 220
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
23131507
Tela para lijar
5
Unidad
Lija Madera GN 180
Lija Madera GN 180
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
Cola Fria Botella 500GM Agorex
Cola Fria Botella 500GM Agorex
$ 3.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.849
$ 3.849
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
Cerradura Dorm-Ofic INOX
Cerradura Dorm-Ofic INOX
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.983
$ 7.983
31162506
Soporte de pared
1
Unidad
Bolsa 50 Tarugos Madera
Bolsa 50 Tarugos Madera
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
31211904
Brochas
1
Unidad
Brocha 2"
Brocha 2"
$ 673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 673
$ 673
46171501
Candados
1
Unidad
Candado 32MM TRI-ACICLE
Candado 32MM TRI-ACICLE
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
21101801
Aspersores
1
Unidad
Aspersor Plástico 1/2
Aspersor Plástico 1/2
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.479
$ 2.479
Total Neto
$ 46.387
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.814
TOTAL OC
$ 55.201
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.