Orden de Compra. Nº1057420-199-SE26 "CS- INSUMOS DESECHABLES PARA CENTRAL DE ALIMENTACION ITEM 22.04.007.002 HFCH50836 (ism)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-199-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2026
Nombre de la Orden de Compra CS- INSUMOS DESECHABLES PARA CENTRAL DE ALIMENTACION ITEM 22.04.007.002 HFCH50836 (ism)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-6-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 567
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 37069
Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vania Stephanie
Razón Social COMERCIAL VANIA RUBIERA E.I.R.L.
R.U.T. 76.966.717-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vania Stephanie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico17RolloFILM PLASTICO ADHERENTE 300 MTS. CON SIERRA FILM PLASTICO ADHERENTE 300 MTS. CON SIERRA $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.500 $ 93.500
14111703
Toallas de papel8RolloROLLO PAPEL MANTEQUILLA 20 MTS. ROLLO PAPEL MANTEQUILLA 20 MTS. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
52151503
Cubertería desechable doméstica2000UnidadCUCHARA PLASTICA PEQUEÑA TIPO HELADOCUCHARA PLASTICA PEQUEÑA TIPO HELADO $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
52121602
Servilletas3000Unidad no definidaSERVILLETA COCTELSERVILLETA COCTEL $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
24111503
Bolsas de plástico1000UnidadBOLSA PLASTICA CELOFAN 8X15 CM BOLSA PLASTICA CELOFAN 8X15 CM $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 195.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.069
TOTAL OC $ 232.169


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.