Orden de Compra. Nº1057420-209-SE24 "CS MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH N°32327 (cdb)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-209-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra CS MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH N°32327 (cdb)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 484
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 23102,1
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREMAQ LTDA
Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.180.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1CajaTORNILLOS TRUSS 1"TORNILLOS TRUSS 1" $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
31161503
Clavo-tornillo1CajaTORNILLO TRUSS 3/4TORNILLO TRUSS 3/4 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
13101904
Urea (UF)10kilogramoUREA 1KG UREA 1KG $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870
44122107
Grapas1CajaCORCHETE ENGRAPADORA 8MMCORCHETE ENGRAPADORA 8MM $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
44122107
Grapas1CajaCORCHETE ENGRAPADORA 10MMCORCHETE ENGRAPADORA 10MM $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 21/2 REXBROCHA 21/2 REX $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
31211904
Brochas1UnidadBROCHA REX 11/2BROCHA REX 11/2 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
46171501
Candados2UnidadCANDADO TRICIRCLE 38MMCANDADO TRICIRCLE 38MM $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630
46171501
Candados2UnidadCANDADO OISTER 60MM XTRACANDADO OISTER 60MM XTRA $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630
60121251
Pintura al agua1TinetaTINETA ESMALTE AL AGUATINETA ESMALTE AL AGUA $ 65.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.336 $ 65.336
11121611
Tablero de partículas1UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL 18MMTERCIADO ESTRUCTURAL 18MM $ 18.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.479 $ 18.479
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO ANTIGOTA PREMIUMRODILLO ANTIGOTA PREMIUM $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.310
Total Neto $ 121.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.102
TOTAL OC $ 144.692


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.