Orden de Compra. Nº
1057420-209-SE24
"
CS MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH N°32327 (cdb)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-209-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
CS MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH N°32327 (cdb)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 484
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
23102,1
Dirección de Envío de la Factura
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERREMAQ LTDA
Razón Social
COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.180.688-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161503
Clavo-tornillo
1
Caja
TORNILLOS TRUSS 1"
TORNILLOS TRUSS 1"
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
31161503
Clavo-tornillo
1
Caja
TORNILLO TRUSS 3/4
TORNILLO TRUSS 3/4
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
13101904
Urea (UF)
10
kilogramo
UREA 1KG
UREA 1KG
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.870
$ 13.870
44122107
Grapas
1
Caja
CORCHETE ENGRAPADORA 8MM
CORCHETE ENGRAPADORA 8MM
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
44122107
Grapas
1
Caja
CORCHETE ENGRAPADORA 10MM
CORCHETE ENGRAPADORA 10MM
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA 21/2 REX
BROCHA 21/2 REX
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA REX 11/2
BROCHA REX 11/2
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 462
$ 462
46171501
Candados
2
Unidad
CANDADO TRICIRCLE 38MM
CANDADO TRICIRCLE 38MM
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.630
$ 5.630
46171501
Candados
2
Unidad
CANDADO OISTER 60MM XTRA
CANDADO OISTER 60MM XTRA
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.630
$ 5.630
60121251
Pintura al agua
1
Tineta
TINETA ESMALTE AL AGUA
TINETA ESMALTE AL AGUA
$ 65.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.336
$ 65.336
11121611
Tablero de partículas
1
Unidad
TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM
TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM
$ 18.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.479
$ 18.479
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO ANTIGOTA PREMIUM
RODILLO ANTIGOTA PREMIUM
$ 3.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.310
$ 7.310
Total Neto
$ 121.590
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.102
TOTAL OC
$ 144.692
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.