Orden de Compra. Nº1057420-211-SE26 "CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH50947 (ism)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-211-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2026
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH50947 (ism)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 598
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 28446,23
Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREMAQ LTDA
Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.180.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121202
Canalización eléctrica1CajaCAJA DERIVACION PARA CANALETA CAJA DERIVACION PARA CANALETA $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387 $ 387
39121303
Cajas eléctricas1CajaCAJA CINCADO 1 PULGADA CAJA CINCADO 1 PULGADA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO PELO CORTO 6MMRODILLO PELO CORTO 6MM $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
12171506
Tintes naturales1UnidadTINTE PARA MADERA BASE AL ALCOHOL TINTE PARA MADERA BASE AL ALCOHOL $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.118 $ 15.118
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE MACHO 3 PATAS FANTON ENCHUFE MACHO 3 PATAS FANTON $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303
31162506
Soporte de pared50UnidadTARUGO CONCRETO 6MM FISHER TARUGO CONCRETO 6MM FISHER $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
40141702
Grifos1UnidadMONOMANDO LAVAPLATO VERTICALMONOMANDO LAVAPLATO VERTICAL $ 30.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.244 $ 30.244
44122107
Grapas1UnidadCORCHETE ENGRAPADORA CORCHETE ENGRAPADORA $ 2.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.562 $ 2.562
31162702
Ruedas3UnidadJUEGO 4 RUEDAS MUEBLE C/FRENO JUEGO 4 RUEDAS MUEBLE C/FRENO $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.665 $ 19.665
40141702
Grifos4UnidadLLAVE ANGULAR 1/2 HE-HELLAVE ANGULAR 1/2 HE-HE $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688
40141702
Grifos1UnidadMANOMANDO QUIROFANO LARGA MANOMANDO QUIROFANO LARGA $ 54.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.034 $ 54.034
40141702
Grifos1UnidadMONOMANDO LAVORATORIO DOMENICA MONOMANDO LAVORATORIO DOMENICA $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE ENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1UnidadINTERRUPTOR EMBUTIDO SIMPLE INTERRUPTOR EMBUTIDO SIMPLE $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143 $ 2.143
Total Neto $ 149.717
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.446
TOTAL OC $ 178.163


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.