Orden de Compra. Nº1057420-214-SE22 "C.S- MANTEN. Y REP. DE VEHICULOS (repuestos)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-214-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2022
Nombre de la Orden de Compra C.S- MANTEN. Y REP. DE VEHICULOS (repuestos)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 465
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
Comuna Tucapel
Impuesto 167535,2892
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL BERNASCONI Y RUIZ LIMITADA
R.U.T. 77.284.040-3
Sucursal sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111805
Tensores de correa1UnidadRADIADOR MOTORRADIADOR MOTOR $ 382.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.773 $ 382.773
26101511
Motores de turbina hidráulica3UnidadBIDONES DE AGUA VERDEBIDONES DE AGUA VERDE $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118
15121504
Aceite hidráulico1UnidadKIT COMPLETO DE EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y RODAMIENTO)KIT COMPLETO DE EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y RODAMIENTO) $ 449.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.160 $ 449.160
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1UnidadJUEGO DE FOCOS NEBLINEROSJUEGO DE FOCOS NEBLINEROS $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1UnidadAMPOLLETA H-7 DE FOCO PRINCIPAL.AMPOLLETA H-7 DE FOCO PRINCIPAL. $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
Total Neto $ 881.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.535
TOTAL OC $ 1.049.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.