Orden de Compra. Nº1057420-216-SE26 "LP- ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION ITEM 22.04.004.003 HFCH49561 (ism) "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-216-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2026
Nombre de la Orden de Compra LP- ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION ITEM 22.04.004.003 HFCH49561 (ism)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-8-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 612
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 112752,84
Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
R.U.T. 77.190.880-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311527
Vendajes de película transparente1CajaApósito tul contact inhibidor metaloproteasa 5x7 cm. (caja x 10 ud.)UR754123 URGOSTART CONTACT 5 X 7 CM F.EMP: CAJA X 10 UNIDADES TUL ESTERIL DE POLIESTER FLEXIBLE NO ADHERENTE Y NO OCLUSIVO INHIBIDOR DE METALOPROTEASAS CON TECNOLOGIA TLC-NOSF. FABRICADO POR LABORATOIRES URGO, PROCEDENCIA: FRANCIA VENCIMIENTO: 31-03-2027 $ 115.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.400 $ 115.400
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras10CajaTul tecnología lípido coloidal 10x10 cm. (caja x 10 ud)UR508538 URGOTUL 10 X 10 CM F.EMP: CAJA X 10 UNIDADES TUL ESTERIL DE POLIESTER FLEXIBLE NO ADHERENTE Y NO OCLUSIVO RECUBIERTO DE UNA MATRIZ CICATRIZANTE LIPIDOCOLOIDE (TLC) FABRICADO POR LABORATOIRES URGO, PROCEDENCIA: FRANCIA VENCIMIENTO: 01-05-2028 $ 24.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.900 $ 244.900
42311514
Vendajes germicidas48UnidadTull con plata 10x12 cm. UR508393 URGOTUL AG 10 X 12CM F.EMP: CAJA X 16 UNIDADES TUL ESTERIL DE POLIESTER NO ADHERENTE Y NO OCLUSIVO RECUBIERTO DE UNA MATRIZ LIPIDOCOLOIDE CON PLATA (TLC-AG). FABRICADO POR LABORATOIRES URGO, PROCEDENCIA: FRANCIA VENCIMIENTO: 01-06-2028 (SE OFERTA $ 4.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.136 $ 233.136
Total Neto $ 593.436
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.753
TOTAL OC $ 706.189


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.