Orden de Compra. Nº
1057420-227-SE22
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C.S-MANTENCION VEHICULOS (REPUESTOS)
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-227-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-03-2022
Nombre de la Orden de Compra
C.S-MANTENCION VEHICULOS (REPUESTOS)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-3-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 518
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
23981,5093
Dirección de Envío de la Factura
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
104420737
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE CANCINO CAPEL
R.U.T.
10.442.073-7
Sucursal
104420737
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
2
Unidad
RENOVADOR NEUMATICO FURGON DRZW23
RENOVADOR NEUMATICO FURGON DRZW23
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
12352310
Siliconas
2
Unidad
SILICONA AMBULANCIA HVHH18
SILICONA AMBULANCIA HVHH18
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
25174004
Refrigerante de motor
3
Unidad
REFRIGERANTE
REFRIGERANTE
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.386
$ 16.387
12191501
Solventes aromáticos
4
Unidad
PINOS FURGON DRZW23
PINOS FURGON DRZW23
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
40161527
Kits de reparación de filtros
1
Unidad
BATERIA HANKOO CTA DSKS88
BATERIA HANKOO CTA DSKS88
$ 83.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.109
$ 83.109
12352310
Siliconas
2
Unidad
SILICONA TABLERO FURGON DRZW23.
SILICONA TABLERO FURGON DRZW23.
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad
AMPOLLETA H7
AMPOLLETA H7
$ 5.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
12191501
Solventes aromáticos
4
Unidad
PINOS AROMÁTICOS AMBULANCIA HVHH18
PINOS AROMÁTICOS AMBULANCIA HVHH18
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
Total Neto
$ 126.218
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.982
TOTAL OC
$ 150.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.