Orden de Compra. Nº1057420-227-SE22 "C.S-MANTENCION VEHICULOS (REPUESTOS)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-227-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2022
Nombre de la Orden de Compra C.S-MANTENCION VEHICULOS (REPUESTOS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-3-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 518
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 23981,5093
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 104420737
Razón Social ARMANDO ENRIQUE CANCINO CAPEL
R.U.T. 10.442.073-7
Sucursal 104420737
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles2UnidadRENOVADOR NEUMATICO FURGON DRZW23RENOVADOR NEUMATICO FURGON DRZW23 $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
12352310
Siliconas2UnidadSILICONA AMBULANCIA HVHH18SILICONA AMBULANCIA HVHH18 $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
25174004
Refrigerante de motor3UnidadREFRIGERANTEREFRIGERANTE $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.387
12191501
Solventes aromáticos4UnidadPINOS FURGON DRZW23PINOS FURGON DRZW23 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
40161527
Kits de reparación de filtros1UnidadBATERIA HANKOO CTA DSKS88BATERIA HANKOO CTA DSKS88 $ 83.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.109 $ 83.109
12352310
Siliconas2UnidadSILICONA TABLERO FURGON DRZW23.SILICONA TABLERO FURGON DRZW23. $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAMPOLLETA H7AMPOLLETA H7 $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
12191501
Solventes aromáticos4UnidadPINOS AROMÁTICOS AMBULANCIA HVHH18PINOS AROMÁTICOS AMBULANCIA HVHH18 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
Total Neto $ 126.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.982
TOTAL OC $ 150.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.