Orden de Compra. Nº1057420-24-SE21 "CS- TONER"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-24-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-01-2021
Nombre de la Orden de Compra CS- TONER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Huepil
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días a factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huépil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°21.289 del 16 de Diciembre 2020
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
Comuna Tucapel
Impuesto 167599,95
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-01-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cartridge color
Razón Social YANINA ELIZABETH SOLARY AREVALO PAZ
R.U.T. 12.703.950-k
Sucursal cartridge color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner10UnidadTONER NEGRO XEROX 3140TONER NEGRO XEROX 3140 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
44103103
Tóner30UnidadTONER NEGRO CE285ATONER NEGRO CE285A $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
44103103
Tóner15UnidadTÓNER NEGRO CF283A TÓNER NEGRO CF283A $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.105 $ 252.105
Total Neto $ 882.105
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.600
TOTAL OC $ 1.049.705


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.