Orden de Compra. Nº1057420-252-SE20 "C.S - MANTENIMIENTO Y REPARACION "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-252-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2020
Nombre de la Orden de Compra C.S - MANTENIMIENTO Y REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 527
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
Comuna Tucapel
Impuesto 39140
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 123251210
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE
R.U.T. 12.325.121-0
Sucursal 123251210
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadINCORPORACIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS URGENCIA. SEGÚN COTIZACIÓN N°113INCORPORACIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS URGENCIA. SEGÚN COTIZACIÓN N°113 $ 101.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 101.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadRETIRO DE EQUIPOS DENTALES BOX 15 Y 16. SEGÚN COTIZACIÓN N°120RETIRO DE EQUIPOS DENTALES BOX 15 Y 16. SEGÚN COTIZACIÓN N°120 $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 206.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.140
TOTAL OC $ 245.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.