Orden de Compra. Nº1057420-263-AG26 "AG- ADQUISICION DE DETERGENTE PARA EL SERVICIO DE LAVANDERIA-ITEM22.04.007.001-HFCH50991(scch)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-263-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2026
Nombre de la Orden de Compra AG- ADQUISICION DE DETERGENTE PARA EL SERVICIO DE LAVANDERIA-ITEM22.04.007.001-HFCH50991(scch)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 659
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 198816
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Green Point Solutions
Razón Social CLEAN STORE DETERGENTES SPA
R.U.T. 76.145.394-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Green Point Solutions
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería480kilogramoSe requiere la adquisición de DETERGENTE EN POLVO DE 20 KG. formato tineta o tarro, para uso Hospitalario. Favor considerar requerimientos contractuales adjuntos. Se deberá OBLIGATORIAMENTE adjuntar ficha técnica del producto ofertado, la cual permita verificar el cumplimento de las especificaciones técnicas solicitadas.Detergente en polvo MATIC , 20kg $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.046.400 $ 1.046.400
Total Neto $ 1.046.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 198.816
TOTAL OC $ 1.245.216


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.