Orden de Compra. Nº1057420-274-SE24 "CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH 33210 (ism)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-274-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2024
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH 33210 (ism)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 642
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 17344,245
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREMAQ LTDA
Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.180.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadBASURERO C/PEDAL 30 LTS (TAUMM)BASURERO C/PEDAL 30 LTS (TAUMM) $ 19.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.638 $ 38.638
40141702
Grifos3UnidadTAPA CUBIERTA LAVAPLATOTAPA CUBIERTA LAVAPLATO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
40141726
Tomas de agua4UnidadFLEXIBLE AGUA HI-HI 1/2 X 50 CM FLEXIBLE AGUA HI-HI 1/2 X 50 CM $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388 $ 6.388
31101505
Piezas de acero inoxidable fundidas a presión1UnidadGORRO C/EMBUDILLO 6 A 10"GORRO C/EMBUDILLO 6 A 10" $ 25.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.841 $ 25.841
40141702
Grifos1UnidadMONOMANDO LAVAPLATO CUELLO NEGRO MONOMANDO LAVAPLATO CUELLO NEGRO $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.403 $ 18.403
Total Neto $ 91.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.344
TOTAL OC $ 108.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.