Orden de Compra. Nº1057420-291-SE19 "C.S - ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-291-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2019
Nombre de la Orden de Compra C.S - ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-22-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 708
Usuario SIGFE A. Bril y Compañía Limitada
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura sera cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
Comuna Tucapel
Impuesto 3955,23
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
50202304
Jugos y néctar envasados7BotellaBOTELLAS NÉCTAR WATTSBOTELLAS NÉCTAR WATTS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.824 $ 5.824
50181901
Pan fresco2BolsaPAN DE MOLDEPAN DE MOLDE $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaquetePAQUETES GALLETAS SURTIDASPAQUETE GALLETAS SURTIDAS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
50131606
Huevos frescos12UnidadHUEVOHUEVO $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.308 $ 1.308
50131609
Mayonesa1kilogramoMAYONESAMAYONESA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
50101538
Verduras frescas1UnidadMORRÓNMORRÓN $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
50101634
Fruta fresca3kilogramoMANDARINAMANDARINA $ 771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.313 $ 2.313
Total Neto $ 20.817
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.955
TOTAL OC $ 24.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.