Orden de Compra. Nº
1057420-322-SE26
"
CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH51689 (ism)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-322-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH51689 (ism)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 820
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
CALLE 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
16595,74
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERREMAQ LTDA
Razón Social
COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.180.688-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162506
Soporte de pared
100
Unidad
TARUGO CONCRETO 6MM
TARUGO CONCRETO 6MM
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
23153137
Cubiertas guardapolvos de máquina
6
Unidad
GUARDAPOLVO RODON 3/4 X3
GUARDAPOLVO RODON 3/4 X3
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.078
$ 15.078
23153137
Cubiertas guardapolvos de máquina
6
Unidad
CUARTO RODON 1X1X3MT
CUARTO RODON 1X1X3MT
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.566
$ 7.566
27111909
Espátulas
1
Unidad
ESPATULA MANGO MADERA 4 PUL.
ESPATULA MANGO MADERA 4 PUL.
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850
$ 1.850
15111505
Butano
4
Unidad
GAS BUTANO 190GM
GAS BUTANO 190GM
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.396
$ 7.396
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Bidón
BIDON 5 LT AGUARRAS
BIDON 5 LT AGUARRAS
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
44121612
Cuchillos cartoneros
1
Unidad
CUCHILLO CARTONERO WOKIN
CUCHILLO CARTONERO WOKIN
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
27111501
Hojas de cuchillo
1
Unidad
REPUESTO CUCHILLO CARTONERO
REPUESTO CUCHILLO CARTONERO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
39121434
Conectores de tubos metálicos eléctricos (EMT)
10
Unidad
TERMINAL TUBO EMT 20MM
TERMINAL TUBO EMT 20MM
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
27112103
Abrazaderas
10
Unidad
ABRAZADERA CADDY 20MM
ABRAZADERA CADDY 20MM
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
SILICONA ACETICA BLANCA
SILICONA ACETICA BLANCA
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.026
$ 5.026
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA 2 1/2
BROCHA 2 1/2
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
40151510
Bombas de agua
1
Unidad
KIT HIDRONEUMATICO ROJO ENERLUX 24LTS.
KIT HIDRONEUMATICO ROJO ENERLUX 24LTS.
$ 32.766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.766
$ 32.766
Total Neto
$ 87.346
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.596
TOTAL OC
$ 103.942
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.