Orden de Compra. Nº1057420-322-SE26 "CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH51689 (ism)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-322-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH51689 (ism)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 820
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 16595,74
Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREMAQ LTDA
Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.180.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared100UnidadTARUGO CONCRETO 6MMTARUGO CONCRETO 6MM $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
23153137
Cubiertas guardapolvos de máquina6UnidadGUARDAPOLVO RODON 3/4 X3GUARDAPOLVO RODON 3/4 X3 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.078 $ 15.078
23153137
Cubiertas guardapolvos de máquina6UnidadCUARTO RODON 1X1X3MTCUARTO RODON 1X1X3MT $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.566
27111909
Espátulas1UnidadESPATULA MANGO MADERA 4 PUL. ESPATULA MANGO MADERA 4 PUL. $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
15111505
Butano4UnidadGAS BUTANO 190GMGAS BUTANO 190GM $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396
31211604
Diluyentes para pinturas1BidónBIDON 5 LT AGUARRAS BIDON 5 LT AGUARRAS $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
44121612
Cuchillos cartoneros1UnidadCUCHILLO CARTONERO WOKIN CUCHILLO CARTONERO WOKIN $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
27111501
Hojas de cuchillo1UnidadREPUESTO CUCHILLO CARTONERO REPUESTO CUCHILLO CARTONERO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
39121434
Conectores de tubos metálicos eléctricos (EMT)10UnidadTERMINAL TUBO EMT 20MMTERMINAL TUBO EMT 20MM $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
27112103
Abrazaderas10UnidadABRAZADERA CADDY 20MMABRAZADERA CADDY 20MM $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA ACETICA BLANCA SILICONA ACETICA BLANCA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2 1/2BROCHA 2 1/2 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
40151510
Bombas de agua1UnidadKIT HIDRONEUMATICO ROJO ENERLUX 24LTS.KIT HIDRONEUMATICO ROJO ENERLUX 24LTS. $ 32.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.766 $ 32.766
Total Neto $ 87.346
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.596
TOTAL OC $ 103.942


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.