Orden de Compra. Nº1057420-337-SE22 "C.S-MATERIALES DE OFICINA (COVID-19)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-337-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2022
Nombre de la Orden de Compra C.S-MATERIALES DE OFICINA (COVID-19)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 803
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 de febrero #233, Huépil
Comuna Tucapel
Impuesto 11237,1396
Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero #233, Huépil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIAL SPA
Razón Social ARIAL SPA
R.U.T. 77.275.691-7
Sucursal ARIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería15UnidadCARPETAS CON BROCHE CARPETAS CON BROCHE $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.219
14111509
Artículos de papelería6UnidadCINTA DOBLE CONTACTOCINTA DOBLE CONTACTO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504
14111509
Artículos de papelería1UnidadTABLA CON APRETADOR TABLA CON APRETADOR $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
14111509
Artículos de papelería1UnidadCINTA DOBLE CONTACTO 24 MM CINTA DOBLE CONTACTO 24 MM $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
14111509
Artículos de papelería1UnidadCINTA DOBLE CONTACTO 18 MMCINTA DOBLE CONTACTO 18 MM $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
14111509
Artículos de papelería2CajaCAJAS DE LAMINAS PARA TERMOLAMINARCAJAS DE LAMINAS PARA TERMOLAMINAR $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.446 $ 33.445
14111509
Artículos de papelería2UnidadPEGAMENTO GOTITAPEGAMENTO GOTITA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
Total Neto $ 59.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.237
TOTAL OC $ 70.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.