|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057420-337-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-05-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
C.S-MATERIALES DE OFICINA (COVID-19) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057420-27-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
|
|
R.U.T. |
61.607.305-2 |
|
Dirección de Facturación |
12 de febrero #233, Huépil |
|
Comuna |
Tucapel
|
|
Impuesto |
11237,1396 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
12 de febrero #233, Huépil |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ARIAL SPA |
|
Razón Social |
ARIAL SPA
|
|
R.U.T. |
77.275.691-7 |
|
Sucursal |
ARIAL SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 15 | Unidad | CARPETAS CON BROCHE | CARPETAS CON BROCHE |
$ 748,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.220
|
$ 11.219
|
14111509
| Artículos de papelería | 6 | Unidad | CINTA DOBLE CONTACTO | CINTA DOBLE CONTACTO |
$ 1.084,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.504
|
$ 6.504
|
14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | TABLA CON APRETADOR | TABLA CON APRETADOR |
$ 3.025,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.025
|
$ 3.025
|
14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | CINTA DOBLE CONTACTO 24 MM | CINTA DOBLE CONTACTO 24 MM |
$ 1.008,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.008
|
$ 1.008
|
14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | CINTA DOBLE CONTACTO 18 MM | CINTA DOBLE CONTACTO 18 MM |
$ 580,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 580
|
$ 580
|
14111509
| Artículos de papelería | 2 | Caja | CAJAS DE LAMINAS PARA TERMOLAMINAR | CAJAS DE LAMINAS PARA TERMOLAMINAR |
$ 16.723,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 33.446
|
$ 33.445
|
14111509
| Artículos de papelería | 2 | Unidad | PEGAMENTO GOTITA | PEGAMENTO GOTITA |
$ 1.681,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.362
|
$ 3.361
|
|
|
Total Neto
|
$ 59.143
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.237
|
|
$ 70.380
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.